Datos del Organismo

NOMBRE COMPLETO:

UNIDAD DE AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN

TIPO DE ADMINISTRACIÓN:

Centralizada

Acciones:

1. Entender en la planificación, programación y ejecución de las tareas de auditoría que comprenda los aspectos administrativos, prestacionales, contables y jurídicos- que permitan lograr un sistema integral e integrado de control basado en los criterios de economía, eficiencia y eficacia, orientadas al análisis de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, normativa y operacional.

2. Participar en la definición de normas y procedimientos a efectos de establecer el sistema de control interno y su seguimiento.

3. Asesorar al Presidente sobre los sistemas y procedimientos que resulten convenientes aplicar o modificar en el Instituto, como asimismo efectuar recomendaciones respecto de los inconvenientes que se detecten.

4. Verificar si las erogaciones son efectuadas de acuerdo con las normas legales y de contabilidad aplicable y a los niveles presupuestarios correspondientes.

5. Poner en conocimiento al titular del Organismo acerca de la existencia de actos que hubiesen acarreado o se estimen puedan acarrear significativos perjuicios sobre el patrimonio del Instituto.

6. Producir información integral e integrada sobre la gestión de las distintas áreas, analizando el cumplimiento de las políticas, planes, metas y objetivos establecidos para la Jurisdicción.

7. Administrar y programar las acciones de evaluación y seguimiento de la política sustantiva del Instituto, para el monitoreo de su correcta actividad, como parte de la verificación del cumplimiento de los resultados esperados.

8. Controlar, a pedido de la superioridad, el funcionamiento operativo del Instituto, corregir posibles falencias y desvíos.

9. Dirigir la búsqueda, diseño, mejora y ejecución de metodologías e instrumentos que fortalezcan y faciliten el desarrollo y evaluación de los sistemas de control de gestión.

10. Promover la innovación en los controles de gestión a partir del diseño o rediseño de procesos, productos e instrumentos tecnológicos y normativos, a fin de mejorar la eficacia, eficiencia y estándares de calidad de la Organización.

11. Coordinar la elaboración e implementación de los proyectos institucionales que tengan por finalidad el cumplimiento de objetivos de gestión que le fueran indicados por la Superioridad.

12. Actuar como enlace entre las distintas dependencias del Instituto en cuanto a la elaboración, evaluación, implementación y seguimiento de los proyectos institucionales.

13. Intervenir en la planificación, implementación y control del Sistema de Gestión de la Calidad según normas emitidas por organismos normalizadores, en las áreas del Instituto cuyos procesos se pretenda certificar.

14. Intervenir en la confección de instructivos referidos a temas administrativos, contables, legales e impositivos.

Autoridad en el cargo

NOMBRE COMPLETO:

TIMOSSI, Emiliana

NORMATIVA DE DESIGNACIÓN:

Decreto 2411/2022

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL BO:

13/01/2023

Información Institucional

FECHA DE CREACIÓN:

FUNDAMENTO NORMATIVO:

Decreto 1232/2022

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL BO:

26/09/2022

NORMATIVA DE ESTRUCTURA: